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Cynthia
于2017-08-02 10:44 發(fā)布 ??885次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-08-02 10:50
我也知道這樣 但是它們是沒發(fā)沖銷的呀 一個八千一個一萬
Cynthia 追問
2017-08-02 10:53
我的意思 計提是一萬 實際發(fā)的八千 它們倆怎么沖銷啊
鄒老師 解答
2017-08-02 10:45
借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬 10000 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款等科目 8000
2017-08-02 10:51
你好,多計提了嗎?
2017-08-02 10:56
借;應(yīng)付職工薪酬 貸;管理費用等科目 2000
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老師,2021年計提工資少計提了,今年怎么處理呢?
答: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬
老師,計提工資以什么作為附件依據(jù)?
答: 那發(fā)放工資的時候以什么作為附件?。?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,之前一直計提工資,理賬上掛了很多,能直接沖不
答: 你好,實際沒有支付,也沒有工資的,可以紅沖。
你好,請問如何計提工資
討論
老師您好 廣告公司請假或者早退怎么計提工資呢
上月忘計提工資,可以在本月計提工資嗎
老師,您好!月計提工資是按照應(yīng)發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù)計提
計提工資后面要不要附工資表
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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Cynthia 追問
2017-08-02 10:53
鄒老師 解答
2017-08-02 10:45
鄒老師 解答
2017-08-02 10:51
鄒老師 解答
2017-08-02 10:56