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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-08-03 12:07

之前有發(fā)票,因?yàn)榻痤~較大,一次性沒有消費(fèi)那么多,所以都分?jǐn)傇诿總€月的費(fèi)用里了,第一個月有發(fā)票,后來用原來發(fā)票的復(fù)印件做帳的,沖的預(yù)付賬款,這樣處理可以嗎,老師,還是有什么更好的方法

YL 追問

2017-08-03 16:24

我們計入預(yù)付賬款然后攤銷了,這個分錄需要調(diào)整到長期待攤費(fèi)用才能攤銷嗎,老師

YL 追問

2017-08-03 18:48

我們現(xiàn)在需要怎么調(diào)整老師,已經(jīng)在每個月分?jǐn)偭?,該怎么做會計分?/p>

鄒老師 解答

2017-08-03 11:14

你好,之前發(fā)生費(fèi)用有取得發(fā)票嗎

鄒老師 解答

2017-08-03 12:09

你好,你可以在開始計入待攤費(fèi)用,然后根據(jù)消費(fèi)情況分?jǐn)偩褪橇?/p>

鄒老師 解答

2017-08-03 16:25

你好,需要計入待攤,或者長期待攤,今后才可以攤銷的,而不是計入預(yù)付賬款來攤銷

鄒老師 解答

2017-08-03 20:46

你好,把之前錯誤的分錄沖銷,然后按規(guī)定計入待攤,按期攤銷

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