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2463024587
于2017-08-03 14:38 發(fā)布 ??1607次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-08-03 14:38
你好,內帳不需要做價稅分離處理的
2463024587 追問
2017-08-03 15:03
我是總公司幫我代付的固定資產100, 他那邊內賬,借:內部往來-我方 100 貸:銀行100 我這邊 做賬是:借:固定資產(如果以不含稅入賬) 貸方往來不就與總公司不平了嗎
鄒老師 解答
2017-08-03 15:04
你好,是按含稅的100入賬固定資產啊
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想咨詢一下 內賬里頭 固定資產賬務處理 需要進行價稅分離嗎
答: 你好,內帳不需要做價稅分離處理的
您好,老師,內賬不做價稅分離,那購進固定資產如何入賬?謝謝
答: 也是價稅合計做固定資產的 借固定資產貸銀存
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小企業(yè)會計準則情況下買了個掃描儀,做固定資產賬務處理要價稅分離嗎
答: 您好!小規(guī)模不需要。一般納稅人取得了專用發(fā)票就需要。
老師你好,我想問一下內賬,固定資產入賬價稅需要分離嗎
討論
固定資產取得有專票,做內賬的時候需要價稅分離?
內賬不做價稅分離,每月繳納增值稅怎么做賬務處理
因為是內賬 未提折舊 現在出售部分固定資產 我怎么賬務處理呢
請問一下,現在我們公司要清算結賬轉給另一家公司,固定資產在內賬上老板的意思是說要從賬面消掉不算入新公司的資產,但是這個固定資產剔除了并不會拿來出賣,我要如何賬務處理才會讓固定資產不在最終報表上顯示,并且也不會對公司利潤產生很大影響
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2463024587 追問
2017-08-03 15:03
鄒老師 解答
2017-08-03 15:04