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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-03 14:56

你好!這個(gè)看稅局的核定。都是有可能的。

清茶 追問

2017-08-03 15:48

老師,我打開我們地稅申報(bào)客戶端,上邊有兩個(gè)稅種讓申報(bào),一個(gè)是附加稅,一個(gè)是印花稅,印花稅那個(gè)要報(bào)購(gòu)銷合同,可是我們沒有填購(gòu)銷合同,只是這個(gè)月在稅務(wù)局代開了一張含稅銷售154500的增值稅票,那我們這個(gè)月,這個(gè)印花稅購(gòu)銷合同這個(gè)怎么報(bào)呢

宋生老師 解答

2017-08-03 15:49

你好!你相當(dāng)于簽訂了一個(gè)154500的合同啊。

清茶 追問

2017-08-03 15:52

是以這個(gè)含稅的數(shù)額來報(bào)購(gòu)銷合同的印花稅嗎

宋生老師 解答

2017-08-03 15:53

你好!是的。按含稅來算的。

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2015-10-23 09:33:37
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你好!你直接把計(jì)稅依據(jù)填0,然后申報(bào)
2018-08-13 09:54:54
你好!這個(gè)看稅局的核定。都是有可能的。
2017-08-03 14:56:05
你好,如果合計(jì)不含稅超過了9萬,需要在收入欄次填寫收入申報(bào)的
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