
老師你好,我想問下公司其他應(yīng)付款很多,這個月有40多萬的現(xiàn)金工資,想把40多萬現(xiàn)在支付部分轉(zhuǎn)實收資本,會計分錄怎么做呀
答: 您好 您工資應(yīng)該發(fā)放給員工 不應(yīng)該轉(zhuǎn)為實收資本 如果是股東的 可以轉(zhuǎn)
A的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給B的股權(quán)的會計分錄是:借:其他應(yīng)付款―A 貸:其他應(yīng)付款―B借:其他應(yīng)付款―B貸:實收資本―B:這樣寫對嗎?
答: 可以的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們公司股東結(jié)算 打算把應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付款清空 但是我們之前也沒有做壞賬計提 那這賬怎么處理最好呀 最好發(fā)個會計分錄 謝謝
答: 把應(yīng)收的收回來,應(yīng)付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。


方亮老師 解答
2017-08-04 10:56
方亮老師 解答
2017-08-04 13:22