
剛接收一個(gè)賣(mài)汽車(chē)配件的公司,以前一直沒(méi)有建帳,7月我建的帳,庫(kù)存大概有200萬(wàn)左右,我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?借庫(kù)存,貸方是其他應(yīng)付款―老板還是實(shí)收資本?還有一些職員7月之前預(yù)支的工資借款,我該怎么做?可以做借備用金貸其他應(yīng)付款―老板嗎?
答: 1、實(shí)際收到的投資款是多少? 2、工資與庫(kù)存應(yīng)該合并編制初始分錄,把借款的金額告訴老師。
我們公司股東結(jié)算 打算把應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付款清空 但是我們之前也沒(méi)有做壞賬計(jì)提 那這賬怎么處理最好呀 最好發(fā)個(gè)會(huì)計(jì)分錄 謝謝
答: 把應(yīng)收的收回來(lái),應(yīng)付轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,公司有好幾個(gè)股東,現(xiàn)有一股東撤股32股(假設(shè)每股1萬(wàn)),員工購(gòu)買(mǎi)29股,剩下3股公司承擔(dān),因?yàn)楣窘?jīng)過(guò)1年的發(fā)展了,所以此股東撤股時(shí)公司給其清算打款35萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄我應(yīng)該如何做?員工購(gòu)買(mǎi)的股權(quán)我是做實(shí)收資本呢,還是做其他應(yīng)付款?請(qǐng)老師指教,非常感謝!
答: 實(shí)收資本人員變更即可

