
剛接收一個賣汽車配件的公司,以前一直沒有建帳,7月我建的帳,庫存大概有200萬左右,我應(yīng)該怎么做會計分錄?借庫存,貸方是其他應(yīng)付款―老板還是實收資本?還有一些職員7月之前預(yù)支的工資借款,我該怎么做?可以做借備用金貸其他應(yīng)付款―老板嗎?
答: 1、實際收到的投資款是多少? 2、工資與庫存應(yīng)該合并編制初始分錄,把借款的金額告訴老師。
老師你好,我想問下公司其他應(yīng)付款很多,這個月有40多萬的現(xiàn)金工資,想把40多萬現(xiàn)在支付部分轉(zhuǎn)實收資本,會計分錄怎么做呀
答: 您好 您工資應(yīng)該發(fā)放給員工 不應(yīng)該轉(zhuǎn)為實收資本 如果是股東的 可以轉(zhuǎn)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
會計分錄借其他應(yīng)付款,貸實收資本的摘要怎么寫?
答: 你好,可以是其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為投資

