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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-08-04 11:25

那我在報國稅增值稅減免明細申報表是,本期已遞減稅額是否填311.32,如果沒有認證就是330?

sunny 追問

2017-08-04 11:37

什么意思?我還要做進項轉出,把18.68做進項轉出?就在本月做吧

sunny 追問

2017-08-04 11:45

會計分錄借管理費用18.68貸應交稅費增值稅進項稅額轉出18.68,然后在報國稅的增值稅納稅申報表的進項稅額轉出本月數(shù)中填18.68?

宋生老師 解答

2017-08-04 11:22

你好!可以的。你可以這樣做。

宋生老師 解答

2017-08-04 11:26

你好!不是的。你認證了,就要進項轉出。那個地方只填330,不填別的數(shù)

宋生老師 解答

2017-08-04 11:38

你好!是的。做進項轉出。本月申報的時候做

宋生老師 解答

2017-08-04 11:47

你好!是的。對的就是這樣做

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相關問題討論
你咋做的,你可以說下么,
2020-01-10 16:10:49
全額抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)。
2020-03-11 09:43:00
同學你好 很高興為你解答 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:管理費用
2022-02-18 17:03:41
你好 增值稅加計抵減 借:應交稅費—應交增值稅(增值稅加計抵減),貸:其他收益 稅控盤維護費減免增值稅 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅額),貸:管理費用
2022-02-18 17:02:16
你好 ; 你作借方負數(shù)去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負數(shù)后。 同時沒有管理費用發(fā)生 那么就是負數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
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