一張?jiān)鲋刀?9000發(fā)票,同事開錯(cuò)了,我檢查后看到錯(cuò)誤,組長讓我作廢,系統(tǒng)里我忘記作廢了,老板說導(dǎo)致的稅額,扣除我上個(gè)月工資。我該怎么辦
湯成程
于2017-08-04 13:25 發(fā)布 ??1037次瀏覽
- 送心意
方老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師
2017-08-04 13:28
這樣主要看公司制度規(guī)定,你是專門負(fù)責(zé)審核發(fā)票開具的嗎,一般是扣一定的罰款。
開錯(cuò)的發(fā)票這個(gè)月再重新開具一張紅字發(fā)票來抵減這個(gè)月的稅款就可以,最終還是沒多交稅款的。
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這樣主要看公司制度規(guī)定,你是專門負(fù)責(zé)審核發(fā)票開具的嗎,一般是扣一定的罰款。
開錯(cuò)的發(fā)票這個(gè)月再重新開具一張紅字發(fā)票來抵減這個(gè)月的稅款就可以,最終還是沒多交稅款的。
2017-08-04 13:28:21

您好
當(dāng)時(shí)扣除稅額(包含增值稅和城建稅)扣除的稅額 是正常做會(huì)計(jì)分錄
2019-10-11 10:49:14

你好 你需要申報(bào) :納稅人購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),未取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅電子普通發(fā)票注明的稅額,或憑注明旅客身份信息的航空、鐵路、公路、水路等票據(jù),按政策規(guī)定計(jì)算的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,填寫在申報(bào)表《附列資料(二)》第8b欄“其他”中申報(bào)抵扣。
2019-07-08 09:37:48

你好,如果甲方也開具了10萬的發(fā)票,按照2%扣款0.2萬,如果甲方開具的發(fā)票金額大于10萬,比如開了12萬,那10萬的部分扣款0.2,多出來的2萬按9%扣款0.18,總共扣0.38
2022-03-17 14:14:07

匯算清繳之前發(fā)的都可以是回去扣除。
2019-01-03 13:15:57
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