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萌噠噠的小蘿卜
于2017-08-04 15:22 發(fā)布 ??1791次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-08-04 15:23
根據(jù)實際入庫單核對吧
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系統(tǒng)是K3,我怎么跟供應商對賬?做采購訂單跟入庫單的數(shù)量又不一樣,也很久才開一次發(fā)票,應該怎么對,從哪里著手?
答: 根據(jù)實際入庫單核對吧
請問采購入庫單的信息應包括哪些?A.供應商信息 B.商品信息 C.采購訂單信息 D.發(fā)貨信息
答: 同學,你好 答案選擇ABC
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
下采購訂單的時候,可以要求對方供應商的送貨單的物料編碼內容按照我們公司的物料編碼填寫嗎,就是和我司的物料編碼保持一致,這樣我們就好入庫
答: 你好,可以這樣要求。
供應商對賬,平時的就是從采購訂單下推成采購發(fā)票,這就是對賬的金額,那扣款呢(不良造成我司產品是不良)?這個扣款是入到哪個模塊啊,是如在采購發(fā)票里做負數(shù),還是入在其他費用里?。?/a>
討論
請問 采購訂單跟采購單的區(qū)別 如果一個公司就單獨設置了一個部門采購部的話,采購訂單的過程可以抹去嗎?直接開采購單跟供應商付款!
3月份接了一個訂單1000噸單價3000元這是暫定價做了采購訂單,在4月份做了采購入庫1000噸單價2800元,采購訂單價格是3000元/噸,采購入庫價格是2800元/噸這樣做的單子有問題嗎?
采購入庫,必須要先錄入采購訂單,然后才能進行采購入庫單嗎
采購的返點應怎樣入賬?返點是一個多月之后對之前訂單集中進行的,比如1月份返點10月份的訂單,供應商退款給我們
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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