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送心意

李愛文老師

職稱會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-08-06 08:15

5%的稅率是按開出的銷項(xiàng)減去成本之間的差額征收嗎?那成本包括些什么呢?

紫軒 追問

2017-08-07 15:38

為什么要減88000,還有后面那個(gè)減571.43是什么意思?

李愛文老師 解答

2017-08-05 09:05

按5%的稅紡進(jìn)行征稅,開銷項(xiàng)是5%的稅率,開出的增值稅專用發(fā)票,對(duì)方可以抵扣

李愛文老師 解答

2017-08-06 09:30

假定開票金額是100000元,差額征稅是88000元,增值稅不含稅金額是: 
(100000-88000)*5%/(1+5%)-571.43元 
不含稅金額是100000-571.43=99428.57元

李愛文老師 解答

2017-08-08 07:57

這是假定的差額征稅的成本是88000元 
 假定開票金額是100000元,差額征稅是88000元,增值稅不含稅金額是: 
(100000-88000)*5%/(1+5%)=571.43元 
不含稅金額是100000-571.43=99428.57元

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按5%的稅紡進(jìn)行征稅,開銷項(xiàng)是5%的稅率,開出的增值稅專用發(fā)票,對(duì)方可以抵扣
2017-08-05 09:05:26
您好,能抵扣的。
2017-03-14 22:54:01
你好,一般人9%,小規(guī)模是3%,取得專用發(fā)票可以抵扣
2019-10-16 11:03:13
你好,勞務(wù)公司銷項(xiàng)稅稅率9%.,可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2021-04-08 16:48:06
你好, 建筑的可以的
2021-08-27 12:22:29
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