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紫軒
于2017-08-05 09:02 發(fā)布 ??1817次瀏覽
李愛文老師
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
2017-08-06 08:15
5%的稅率是按開出的銷項(xiàng)減去成本之間的差額征收嗎?那成本包括些什么呢?
紫軒 追問(wèn)
2017-08-07 15:38
為什么要減88000,還有后面那個(gè)減571.43是什么意思?
李愛文老師 解答
2017-08-05 09:05
按5%的稅紡進(jìn)行征稅,開銷項(xiàng)是5%的稅率,開出的增值稅專用發(fā)票,對(duì)方可以抵扣
2017-08-06 09:30
假定開票金額是100000元,差額征稅是88000元,增值稅不含稅金額是: (100000-88000)*5%/(1+5%)-571.43元 不含稅金額是100000-571.43=99428.57元
2017-08-08 07:57
這是假定的差額征稅的成本是88000元 假定開票金額是100000元,差額征稅是88000元,增值稅不含稅金額是: (100000-88000)*5%/(1+5%)=571.43元 不含稅金額是100000-571.43=99428.57元
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李愛文老師 | 官方答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
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紫軒 追問(wèn)
2017-08-07 15:38
李愛文老師 解答
2017-08-05 09:05
李愛文老師 解答
2017-08-06 09:30
李愛文老師 解答
2017-08-08 07:57