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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-08-05 18:07

恩,之前五月沒有增值稅,六月開始有的,我沒有做增值稅的所有分錄,所以打算這個月補(bǔ)。是不是按下面的一步步的做下來?如果六月交了增值稅的話?

招力 追問

2017-08-05 21:37

我發(fā)錯圖了,是下面這個問題

招力 追問

2017-08-06 09:47

有留底的不是不用做增值稅的帳嗎?老師

李愛文老師 解答

2017-08-05 17:58

可以將五月、六月結(jié)轉(zhuǎn)一張憑證、七月的結(jié)轉(zhuǎn)一張憑證;或者每月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)一次憑證,這樣賬目更清晰

李愛文老師 解答

2017-08-05 19:27

上述分錄處理可以,是正確的。沒問題

李愛文老師 解答

2017-08-05 22:56

一、如果本月是交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
1、
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
二、如果本月是留抵稅額,分錄是:
1、
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)

李愛文老師 解答

2017-08-06 09:58

有留抵的,你如果按我說的做,你的賬就看起來非常清晰.當(dāng)然也可以不做,與下月的混在一起做

上傳圖片 ?
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可以將五月、六月結(jié)轉(zhuǎn)一張憑證、七月的結(jié)轉(zhuǎn)一張憑證;或者每月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)一次憑證,這樣賬目更清晰
2017-08-05 17:58:47
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-05-27 21:47:03
這個不是計算的 是題目中給出的已知數(shù)
2021-08-26 09:40:47
你好 新增后 資產(chǎn)負(fù)債表 預(yù)付賬款 4 ;應(yīng)付賬款 是28
2020-04-20 13:24:18
你好,問題問的是非貨幣性,資料3是貨幣補(bǔ)貼,所以不加
2021-04-26 10:22:28
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