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送心意

田老師

職稱會(huì)計(jì)師

2017-08-07 20:13

這張發(fā)票上面大寫是71320元,但是小寫卻是退的價(jià)稅合計(jì)39780,不懂大寫金額是怎么得出來的

田老師 解答

2017-08-05 20:31

還有稅款呀

田老師 解答

2017-08-07 22:38

那應(yīng)該是錯(cuò)了,大小寫金額應(yīng)該是一樣才對(duì)

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相關(guān)問題討論
還有稅款呀
2017-08-05 20:31:58
你好 換貨的話 讓銷售方開紅字發(fā)票 沖收入。 你退貨給對(duì)方
2020-07-20 16:01:03
"需明確開具紅字發(fā)票原因,若為轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票,1.銷售額填報(bào)在主表第1欄“按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額”和第2欄“應(yīng)稅貨物銷售額”,以及附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。銷項(xiàng)稅額填報(bào)在主表第11欄“銷項(xiàng)稅額”和附表1第3欄“開具普通發(fā)票”中。紅字發(fā)票稅額沖減處理。如果為出口發(fā)票開具紅字發(fā)票,只是發(fā)票金額多開了,報(bào)關(guān)單金額沒有錯(cuò),這單出口也沒有正式申報(bào),只需把發(fā)票作廢了重開。如果作廢不了,先開紅字沖減,再開正確的進(jìn)行申報(bào)。   如果這單出口已經(jīng)正式申報(bào)了,除了要重開發(fā)票外,還要在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里做負(fù)數(shù)進(jìn)行沖減,再重新錄入正確的發(fā)票號(hào)信息進(jìn)行申報(bào)。有可能管理員不需要做沖減,只需在備注欄注明更改發(fā)票號(hào)也是行的。具體聯(lián)系退稅管理員。"
2017-06-17 22:28:10
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2022-05-18 17:29:44
你好 紅字發(fā)票,正常賬務(wù)處理 不需要勾選認(rèn)證,相關(guān)數(shù)據(jù)在申報(bào)上會(huì)自動(dòng)生成
2019-07-02 11:05:16
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