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寂寞的小籠包
于2017-08-07 15:55 發(fā)布 ??899次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-08-07 15:56
借;應付賬款 貸;應收票據(jù) 都是這樣處理
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收了客戶支票,然后轉手給了供應商,分錄應該怎樣寫呢有時后收了客戶承兌,后來給了供應商,那又怎么寫分錄呢?
答: 借;應付賬款 貸;應收票據(jù) 都是這樣處理
我公司要出承兌匯票,向銀行存了350萬,銀行給我們公司出了700萬的票,這些票都付給供應商了,這個分錄怎么做
答: 借:其他貨幣資金 350 貸:銀行存款 350 借:應付賬款 700 貸:應付票據(jù) 700
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
承兌和支票支持分開背書給不同的供應商嗎?
答: 您好!可以的。這個沒關系。
老師,假如欠供應商50萬,我們給對方承兌100萬,他們找給我們50萬,分錄怎么做呢?
討論
然后100承兌付給供應商的然后承兌到期分錄又是如何做呢?
付給供應商5萬承兌,對方又找回1萬承兌,請問老師,這個分錄怎么寫?
另外一家公司替我們給供應商付了一張承兌,怎么做分錄
我們應該支付A供應商10萬元 但是他們沒有開通承兌戶我們把錢給了B供應商、B供應商給我們開了發(fā)票,要了我們的稅點。但是10萬元替我們付給A 供應商了。這個張怎么做
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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