
我們是購買方 去年10月的專票名稱開錯了 已認(rèn)證,現(xiàn)在紅沖又重開了 如何做賬務(wù)處理
答: 你好,當(dāng)時分錄是怎么做的?借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款嗎?
認(rèn)證專票以后應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理對于不是以購買原料銷售的公司,開了專票應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
答: 您好!沒明白你的意思啊。 你光是認(rèn)證不用單獨(dú)做賬務(wù)處理的。 開了專用發(fā)票做收入計提稅金就可以了 借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,疫情期間購買的口罩,怎么做賬務(wù)處理,謝謝老師!
答: 同學(xué)你好 計入勞保費(fèi)用


天天向上 追問
2017-08-08 14:51
宋生老師 解答
2017-08-08 14:54
天天向上 追問
2017-08-08 14:56
宋生老師 解答
2017-08-08 15:01