老師,公司自己建造保障性租賃租房,然后以2023年保 問
關(guān)鍵看兩點(diǎn):1. 若補(bǔ)助與資產(chǎn)相關(guān),單個(gè)項(xiàng)目完工即可按投資占比結(jié)轉(zhuǎn);2. 若補(bǔ)助文件要求所有項(xiàng)目完工,需全部完工后再結(jié)轉(zhuǎn)。 答
(2)20日,銷售甲材料100千克,開出的增值稅專用發(fā)票上 問
同學(xué),你好 沒有說是匯票這類的,不用應(yīng)收票據(jù) 答
收到跨境人民幣是不是要在國(guó)家外匯管理局進(jìn)行申 問
通常需申報(bào)(個(gè)人 5000 美元以下收付款可免),不申報(bào)可能被外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正、警告,機(jī)構(gòu)最高罰 30 萬,個(gè)人最高罰 5 萬,還可能因涉嫌洗錢導(dǎo)致賬戶凍結(jié)。 答
確認(rèn)職工自愿接受裁減而應(yīng)給予職工的補(bǔ)償?shù)臅?huì)計(jì) 問
借:管理費(fèi)用-辭退福利 貸:應(yīng)付職工薪酬-辭退福利 答
老師,平時(shí)給電車充電,售電這個(gè)平臺(tái),他開出的發(fā)票應(yīng) 問
您好,如果是一般13%的稅率,小規(guī)模是1% 答

一般納稅人和小規(guī)模納稅人賬務(wù)處理有什么不同,工業(yè)一般納稅人出口賬務(wù)處理怎么做
答: 您好,區(qū)別就是一般納稅人增值稅需要計(jì)提,小規(guī)模納稅人不需要
稅控盤服務(wù)費(fèi):一般納稅人與小規(guī)模納稅人賬務(wù)處理與報(bào)稅處理?
答: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格: 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人采購(gòu)小規(guī)模納稅人貨物,一般納稅人賬務(wù)處理是怎么弄
答: 你好,如果對(duì)方給你開的專票,按發(fā)票的金額稅額,借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
一般納稅人從農(nóng)民手中購(gòu)入玉米,賣給飼料加工廠。這個(gè)場(chǎng)景下的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做
一般納稅人 ,購(gòu)進(jìn)了商品,銀行已經(jīng)付了貨款 ,但是有留底 ,這張票暫時(shí)還不想認(rèn)證,請(qǐng)問如何賬務(wù)處理 ?
老師好!請(qǐng)問我們是一家一般納稅人的旅游公司,公司購(gòu)入景區(qū)用的50個(gè)頭盔該如何賬務(wù)處理?
老師好!請(qǐng)問我們是一家一般納稅人的旅游公司,公司購(gòu)入景區(qū)用的50個(gè)頭盔該如何賬務(wù)處理?

