
公司收到上月專票,已認(rèn)證,銷貨方說發(fā)票錯誤這月需要紅沖,我這邊應(yīng)該怎么做賬?。?/p>
答: 你好!他把紅字發(fā)票給你,你做進(jìn)去就可以了。
當(dāng)月開的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證可是發(fā)現(xiàn)錯誤可以紅沖嗎 還是要隔月紅沖
答: 您好!當(dāng)月是作廢,跨月才紅字沖減
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年前的發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證,因為發(fā)票錯誤,堆放開了紅票,同時又開了正確的,我該如何做賬
答: 你好 你是購買方的話 那你先做轉(zhuǎn)出處理 。借成本或者費用 貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 。然后收到紅字發(fā)票做 借成本或者費用 負(fù)數(shù) 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 在開發(fā)票給你們 你做 借成本或者費用 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款


會計 追問
2017-08-09 11:46
宋生老師 解答
2017-08-09 11:48