
公司購(gòu)買材料9000萬(wàn),采用預(yù)付款的方式,本月材料已到,發(fā)票未到,若暫估入賬又會(huì)虛增資產(chǎn)總額,該如何處理?
答: 您好,可以不用暫估,備查賬處理。但如果這個(gè)材料已經(jīng)領(lǐng)用的,最好暫估處理。
購(gòu)入材料未付款未收到發(fā)票時(shí)暫估這樣做:借 原材料 貸 應(yīng)付賬款-暫估購(gòu)入無發(fā)票已付款時(shí)暫估怎么做?借 原材料 貸 ?
答: 購(gòu)入無發(fā)票已付款時(shí)暫估怎么做? 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款-暫估 等實(shí)際收到發(fā)票時(shí), 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購(gòu)買的材料沒有發(fā)票可以暫估入賬嗎
答: 可以先暫估入庫(kù),發(fā)票到了沖暫估
想問一下,8月份做的材料暫估入賬,9月拿到發(fā)票了,會(huì)計(jì)說要寫一張單沖掉之前的暫估入賬,請(qǐng)問怎么寫?
老師,材料暫估入賬,為什么要下月沖回?而不是收到發(fā)票再?zèng)_回?如果8月收到材料,暫估入賬了,10月才收到發(fā)票,9月沖回還是10月再?zèng)_回?
3月份購(gòu)買的材料,款已付,材料已入庫(kù),是做:借原材料 貸應(yīng)付賬款-暫估借應(yīng)付賬款-暫估 貸銀行存款嗎?還是可以直接做:借:原材料—暫估,貸:銀行存款?

