
要補交上任會計去年少交的增值稅,該在表上哪一欄填寫?
答: 金額不大300多,還有要跟專管員說一下嗎?應該要涉及滯納金
老師請問增值稅這個表怎么填寫才不用補交,開票時已經(jīng)交了1%的稅
答: 您好,第18欄還需要填數(shù)據(jù),金額是5148.53=257425.76*2% 另外填附表 增值稅減免明細表,金額也是5148.53
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
關于填寫補交自查增值稅離線表,因為去年的稅都交了,現(xiàn)在是只填自查收入 ,及該收入的相應稅金嗎?還是要填去年與今年自查之和。
答: 只是今年的,去年的不計算在內(nèi)


王雁鳴老師 解答
2017-08-10 23:18