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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-11 09:27

你好,一般納稅人是可以取得進(jìn)項(xiàng)抵扣的

羅達(dá) 追問

2017-08-11 09:37

也就是說只要是一般納稅人不開票的銷項(xiàng)稅額也可和進(jìn)項(xiàng)稅額抵,全年房租還可以分期抵嗎?一也就是這期抵不完結(jié)轉(zhuǎn)下期抵嗎?

鄒老師 解答

2017-08-11 09:41

你好,取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣,與你銷項(xiàng)是否開具發(fā)票,什么發(fā)票是沒有關(guān)系的 
當(dāng)期抵扣不完結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣

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您好 增值稅稅負(fù)=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
1期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2,不需要結(jié)轉(zhuǎn),不需要做分錄
2016-12-22 14:41:29
你好,那個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的,正確申報(bào)增值稅就行
2024-12-26 09:15:29
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-01-24 16:38:10
同學(xué)你好 你的問題是什么呢
2022-04-13 15:06:27
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