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文老師

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2015-02-06 14:42

老師,做帳的時候么有成本票。該怎么做帳啊

文老師 解答

2015-02-06 14:50

那就暫估了,你看看下月有什么發(fā)票可以來,就先暫估,借  原材料/庫存商品---暫估入庫  貸 一個服賬款---暫估入庫,下月再初先紅沖了

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你好,你所提的問題有個疑問:上月發(fā)票沒到時,你實際收到的材料是30噸嗎?本月收到的發(fā)票數(shù)是33噸,請問你發(fā)票數(shù)是與實物數(shù)不一致產(chǎn)生的原因你查明了沒有?
2014-09-10 16:22:53
老師,做帳的時候么有成本票。該怎么做帳啊
2015-02-06 14:42:17
你好!對企業(yè)已經(jīng)驗收入庫但發(fā)票帳單尚未到達的材料物資應(yīng)按計劃成本、合同價格或其他合理價格暫估入帳,年度按規(guī)定已計入當期損益部分允許所得稅前扣除。稅務(wù)應(yīng)對暫估入帳的真實性、合法性、合理性進行審核,發(fā)現(xiàn)長期未取得發(fā)票帳單,估價明顯不合理等情況且無合理理由的有權(quán)予以調(diào)整。
2015-01-15 12:09:06
只能月末暫估入庫,如有出庫先按暫估入庫單價結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2014-09-07 10:12:08
你好 你之前不是結(jié)轉(zhuǎn)過一次成本了。 你還結(jié)轉(zhuǎn)成本 不就重復了哦。
2021-03-03 15:55:36
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