
剛使用速達(dá)5000商業(yè)版,在錄入期初數(shù)據(jù)時(shí)分別在固定資產(chǎn)和庫(kù)存的初始化欄錄入固定資產(chǎn)和庫(kù)存的數(shù)據(jù),在初始化數(shù)據(jù)平衡表中就沒(méi)有錄入數(shù)據(jù)了,現(xiàn)試算平衡表不平衡,且?guī)齑婧凸潭ㄙY產(chǎn)的數(shù)值好像也倒不出來(lái),請(qǐng)問(wèn)是要點(diǎn)擊表格右上方的引入期初數(shù)據(jù)“按鍵”嗎,如果不是,如何引出庫(kù)存和固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)?
答: 這個(gè)咨詢(xún)技術(shù)安裝老師吧
借:固定資產(chǎn)清理4600 借:營(yíng)業(yè)外支出 24580.26 貸:庫(kù)存商品——試駕車(chē) 29180.26 (118640.26-89460) 老師,這固定資產(chǎn)清理4600 這金額4600是如何來(lái)的?
答: 老師,固定資產(chǎn)清理 借方金額89460 貸方金額94000 如果結(jié)平固定資產(chǎn)清理科目 應(yīng)借方94000-89460=4540 對(duì)嗎?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,領(lǐng)用庫(kù)存商品做固定資產(chǎn)分錄這樣寫(xiě)可以嗎: 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存商品
答: 你好,可以的,分錄是這樣的。
內(nèi)賬只有應(yīng)收應(yīng)付 現(xiàn)金 銀行存款 固定資產(chǎn) 庫(kù)存怎么試算平衡
新建賬套后 庫(kù)存商品 固定資產(chǎn) 實(shí)收資本 銀行存款 現(xiàn)金有期初數(shù) 怎么樣調(diào)科目才能試算平衡
把期初數(shù)據(jù)只有資產(chǎn)項(xiàng)目應(yīng)收庫(kù)存固定資產(chǎn),實(shí)收資本怎么試算平衡

