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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-08-13 10:14

你好,兌現(xiàn)是  借;其他應付款  貸;銀行存款 
借方不能再計入銷售費用,這樣就重復確認了銷售費用

紳士漢 追問

2017-08-13 10:18

已經做了能彌補嗎?

紳士漢 追問

2017-08-13 10:19

因為我不想去改前兩個月的賬了。

紳士漢 追問

2017-08-13 10:21

沖抵貨款應該是借其他應付款,貸主營業(yè)務收入嗎?

鄒老師 解答

2017-08-13 10:22

你好,你可以做這個調整分錄 
借;其他應付款  貸;銷售費用 1000

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相關問題討論
你好!你直接沖減計提的分錄就好了
2021-10-15 15:18:50
你好,兌現(xiàn)是 借;其他應付款 貸;銀行存款 借方不能再計入銷售費用,這樣就重復確認了銷售費用
2017-08-13 10:14:49
你好,同學。 可以的,內賬以真實性為主
2019-10-13 14:23:48
您好!你應該借預付賬款 貸銀行存款。
2017-06-02 11:02:27
你好,收到專票了,把無票費用紅沖 借:其他應付款,貸:銷售費用 然后根據(jù)發(fā)票做分錄 借:銷售費用 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應付款
2021-03-31 08:30:53
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