
老師,計提時 借:銷售費用 貸:其他應付款 付款時 借:銷售費用 貸:銀行存款請問現(xiàn)在應該怎么調賬?
答: 你好!你直接沖減計提的分錄就好了
銷售公司,當月預提了獎勵1000元(借銷售費用1000,貸其他應付款1000),第二個月兌現(xiàn)時做了(借銷售費用1000,貸銀行存款1000了,)后面怎么處理其他應付款1000元。
答: 你好,兌現(xiàn)是 借;其他應付款 貸;銀行存款 借方不能再計入銷售費用,這樣就重復確認了銷售費用
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銀行已支付給A公司廣告費1萬元,發(fā)票未到,分錄怎么寫呢?借:其他應付款--A公司貸:銀行存款收到發(fā)票:借:銷售費用-廣告費貸:其他應付款-A公司這樣對嗎?
答: 您好!你應該借預付賬款 貸銀行存款。


紳士漢 追問
2017-08-13 10:18
紳士漢 追問
2017-08-13 10:19
紳士漢 追問
2017-08-13 10:21
鄒老師 解答
2017-08-13 10:22