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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-08-14 09:44

你好!你要不就只能從對不上的地方開始核對。要不就一筆沖減掉差額。

李姣 追問

2017-08-14 09:51

這個一筆沖減怎么沖減呢?還有老師,這個15年的銀行流水我拉出來了 ,可是15年沒有賬、報表,什么都沒有,根本無從下手,16年只有后半年的賬,而且都只做了幾筆,我不確定哪筆進(jìn)了哪筆沒進(jìn),無從查起,好頭疼呀老師!這種情況怎么處理比較合適呢?

宋生老師 解答

2017-08-14 09:53

你好!一筆沖就是不管之前的了,賬上差多少,當(dāng)做是老板投的或者借的就行了

李姣 追問

2017-08-14 09:59

你好老師!那我就直接掛賬差額到其他應(yīng)收合適嗎?這樣是不是比較簡單粗暴呀?不用動用以前年度損益這個科目,對于我來說可行性比較高是嗎?這個不會影響年底的匯算清繳吧?謝謝老師

宋生老師 解答

2017-08-14 10:02

你好!這個沒辦法,如果你要說按正常的,就要一筆筆核對。

李姣 追問

2017-08-14 10:06

如果核對的話做賬是怎么做呢?用哪個科目?麻煩老師具體說一下 比如有一筆款出去,發(fā)的工資10萬,這個是15年的 我現(xiàn)在17年調(diào)整怎么做憑證?謝謝老師

宋生老師 解答

2017-08-14 10:12

你好!你要先計提工資。借以前年度損益調(diào)整  貸應(yīng)付職工薪酬 
然后借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款。

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相關(guān)問題討論
你好!你要不就只能從對不上的地方開始核對。要不就一筆沖減掉差額。
2017-08-14 09:44:35
你好,代理記賬的怎么會連銀行都對不上,可以去查找是什么原因造成的不一致,然后按規(guī)定調(diào)整
2016-07-13 12:24:15
內(nèi)賬按實(shí)際 發(fā)生業(yè)務(wù)做,不用和外賬一樣 一樣就不做內(nèi)賬了
2019-12-06 17:34:34
拿一個月0申報就是了呀
2022-09-19 16:38:22
您好!你如果想要做對就要一筆筆核對然后做進(jìn)去。
2017-11-09 15:45:07
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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