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送心意

田老師

職稱會計師

2017-08-15 11:42

認(rèn)證發(fā)票不用做分錄, 
購貨時有進(jìn)項就做 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 3000   
銷售時做 
 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 1000 
月末應(yīng)交稅金=銷項-進(jìn)項 
、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅

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學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好!其實你這個本身不對,如果你當(dāng)月銷項大于進(jìn)項,是 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2020-11-11 15:28:31
你好 是的,有交稅才需要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-03-06 15:26:26
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
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