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于2015-02-07 15:29 發(fā)布 ??863次瀏覽
趙老師
職稱: 中級會計師
2015-02-07 15:53
15年申報以當前的數(shù)據(jù)填報,不用累計上年度的數(shù)據(jù)。
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老師,14年固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表累計有金額,到2015年申報時還需要把累計金額填入嗎,系統(tǒng)默認是0
答: 15年申報以當前的數(shù)據(jù)填報,不用累計上年度的數(shù)據(jù)。
老師,記入固資的,是否只有專票才填寫,固資進項稅額抵扣情況表,普票即使借記,固資,也不填表啊
答: 是的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅額抵減情況表的最后一列期末余額,可以不是本期預(yù)繳的稅款數(shù)嗎?
答: 同學你好 這個可以的
老師,你好!我司屬于加計抵減10%,填寫附表四稅額抵減情況表以后,在主表沒有體現(xiàn),這是原因呢?謝謝!
討論
老師,現(xiàn)代服務(wù)2019年的加計抵減15%政策,必須要在2019年12月31以前提交嗎?因為公司未認證的進項稅額有點多,是否需要認證后才能填稅額抵減情況表
固定資產(chǎn)(不含不動產(chǎn))進項稅額抵扣情況表的金額是根據(jù)什么算出來的?
固定資產(chǎn)(不含不動產(chǎn))進項稅額抵扣情況表 咨詢下這個表的填寫方法
申報的時候有個固定資產(chǎn)(不含不動產(chǎn))進項稅額抵扣情況表,遇到的情況是去年有幾個做了固定資產(chǎn)的已經(jīng)抵扣了的但是當時沒有在這個表里填,現(xiàn)在累計數(shù)是0,現(xiàn)在該如何處理?能夠直接加上以前抵扣額填?還是只能填當期的?
趙老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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