實(shí)務(wù):在合并報表抵消分錄里,在什么情況下會用到資 問
同學(xué),你好 涉及固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的時候,會資產(chǎn)處置損益。 若涉及存貨、應(yīng)收賬款等,通常使用“營業(yè)收入”營業(yè)成本 答
@郭老師,追問次數(shù)用完,這樣會不會來不及到時候,啥準(zhǔn) 問
只要不耽誤出口報關(guān)就可以的。 答
@郭老師,追問次數(shù)用完,怎么試,都說沒有了,我不知道賬 問
用法人的信息注冊不是 不是讓你登錄 答
工廠制造企業(yè),工人是計(jì)件的,核算成本時按這個計(jì)件 問
你好 生產(chǎn)成本里面繼續(xù)掛著的 答
老師,我7月份收到一個專票,已入賬,并且已抵扣,8月份 問
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答

公司是建筑公司,掛靠其他的公司,由被掛靠的公司做賬,由于合同還沒有簽訂,所以對方財(cái)務(wù)沒和我們接觸,但是現(xiàn)在前期發(fā)生了一些業(yè)務(wù),這些費(fèi)用該怎么處理,我們平時要做些什么了,比如單據(jù)的問題啊,員工報賬問題這些。
答: 計(jì)入你們公司的銷售費(fèi)用處理。
老師,我是新來到這個建筑公司的財(cái)務(wù),公司也是新成立的,比如老板把一些收支票據(jù)給我,我應(yīng)該怎么做賬比較清楚,現(xiàn)在還沒上財(cái)務(wù)軟件,后期會上,我現(xiàn)在怎么處理這些票據(jù)后期會便于好整理呢
答: 同學(xué),你好,對公司經(jīng)營發(fā)生的,先對票據(jù)進(jìn)行歸類整理,填制報銷單,做費(fèi)用處理,公司剛剛成立,這時候可以想著怎么建立相關(guān)流程,制度
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問一下我公司是建筑公司,平時的業(yè)務(wù)有外面掛靠的,也有我們自己親自承擔(dān)的業(yè)務(wù),財(cái)務(wù)做賬的時候可以把這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)分開嗎?
答: 你好,同學(xué)。 這不影響,可以分開核算,


粉水晶 追問
2017-08-16 16:25
李愛文老師 解答
2017-08-16 16:29
粉水晶 追問
2017-08-16 16:33
李愛文老師 解答
2017-08-16 16:36