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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-08-16 16:50

我這個好像做錯了,要怎么改呢,求老師講解

點(diǎn)、 追問

2017-08-16 16:52

老師,1.是本月計(jì)提下月的社保是嗎?

點(diǎn)、 追問

2017-08-16 17:09

老師,您仔細(xì)看一下是不是我4月漏做繳納的社保了呀?,我現(xiàn)在補(bǔ)做回來嗎?分錄怎么寫

宋生老師 解答

2017-08-16 16:47

你好!建議先計(jì)提再支付

宋生老師 解答

2017-08-16 16:51

你好!你這個是6月份少計(jì)提了。補(bǔ)充計(jì)提就可以了。

宋生老師 解答

2017-08-17 13:35

你好!你看你6月計(jì)提3038.支付3157

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你好 計(jì)提,借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納,借:應(yīng)付職工薪酬—社保 ,其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)部分), ?貸:銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好,計(jì)提時,借管理費(fèi)用--社保費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬--社保費(fèi),繳交時,借應(yīng)付職工薪酬--社保費(fèi),其他應(yīng)收款--個人社保費(fèi),貸銀行存款,
2020-07-04 16:33:04
計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用—社保(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保
2023-05-03 11:30:32
你好,這個一般是計(jì)算好的,都是一致的,你得會算社保才行
2019-12-06 09:30:01
借:管理/銷售等費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:管理/銷售等費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款(個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-07-08 11:37:26
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