我司購買材料款,材料到貨入庫后,我司公對(duì)公轉(zhuǎn)賬給對(duì)方。對(duì)方公司要求累計(jì)到一萬后才給我們開票。后期如果對(duì)方不給我們票,這種情況我們咋辦呢?
小草
于2017-08-16 17:13 發(fā)布 ??1392次瀏覽
- 送心意
浮云老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-08-16 17:14
最好是事先協(xié)商好,要對(duì)方開發(fā)票,否則入賬稅務(wù)不認(rèn)這部分成本。
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最好是事先協(xié)商好,要對(duì)方開發(fā)票,否則入賬稅務(wù)不認(rèn)這部分成本。
2017-08-16 17:14:33

你好,你可以根據(jù)材料名稱,規(guī)格,數(shù)量,單價(jià),金額,余額,輸入對(duì)應(yīng)的內(nèi)容,然后通過數(shù)據(jù)篩選,分出每個(gè)材料的明細(xì)情況
借;原材料 貸;庫存現(xiàn)金等科目
借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2016-06-18 20:32:03

企業(yè)購買材料生產(chǎn)加工,從材料入庫到生產(chǎn)出產(chǎn)品售賣的整個(gè)賬務(wù)處理如下:
企業(yè)購進(jìn)原材料,分錄為:借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款等。
領(lǐng)用原材料,分錄為:借:生產(chǎn)成本—原材料,貸:原材料。
結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)至庫存商品,分錄為:借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本。
銷售商品,分錄為:借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額。
結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品成本,分錄為:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。
企業(yè)同時(shí)還研發(fā)產(chǎn)品,賬務(wù)處理如下:
研究階段,分錄為:借:研發(fā)支出—材料費(fèi)、人工費(fèi)、水電費(fèi)、租賃費(fèi)、利息支出等貸:庫存現(xiàn)金(銀行存款、應(yīng)付職工薪酬、原材料等)。
購置資產(chǎn),分錄為:借:固定資產(chǎn)—不用安裝的設(shè)備貸:庫存現(xiàn)金(銀行存款)。
期末結(jié)轉(zhuǎn),分錄為:借:管理費(fèi)用—研究與開發(fā)費(fèi)貸:研發(fā)支出—材料費(fèi)、人工費(fèi)、水電費(fèi)、租賃費(fèi)、利息支出等
2023-10-30 14:49:49

直接按買價(jià)入賬,學(xué)員
2022-01-19 19:59:11

你實(shí)際收到了原材料,就要吧收到的原材料入賬的
2022-01-25 11:49:44
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小草 追問
2017-08-16 17:17
浮云老師 解答
2017-08-16 17:23