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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-08-17 14:28

還是說要計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本的話沒必要計(jì)提下月工資

鄒老師 解答

2017-08-17 14:28

1借勞務(wù)成本   貸;應(yīng)付職工薪酬——社保 
2,借;主營業(yè)務(wù)成本  貸;勞務(wù)成本

莫離。 追問

2017-08-17 14:36

老師,不好意思,能不能說明白一點(diǎn)。借:主營業(yè)務(wù)成本   貸:勞務(wù)成本,這分錄是計(jì)提時候的分錄?能不能從計(jì)提到工資發(fā)放完時的分錄幫我寫下?

鄒老師 解答

2017-08-17 14:36

計(jì)提  借勞務(wù)成本 貸;應(yīng)付職工薪酬——工資,社保 
結(jié)轉(zhuǎn)  借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;勞務(wù)成本

莫離。 追問

2017-08-17 14:43

@鄒老師:發(fā)放工資時算結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么都沒有體現(xiàn)現(xiàn)金發(fā)放或者銀行發(fā)放這筆,這樣應(yīng)付職工薪酬不是只增不減嗎?

鄒老師 解答

2017-08-17 14:46

你好,取得收入的時候結(jié)轉(zhuǎn) 
發(fā)放工資再做一筆發(fā)放工資的分錄 就是了借;應(yīng)付職工薪酬  貸;銀行存款等科目

莫離。 追問

2017-08-17 14:51

@鄒老師:那么老師的意思是說,計(jì)提時借:勞務(wù)成本  貸:應(yīng)付職工薪酬  發(fā)放時  借:應(yīng)付職工薪酬     貸:現(xiàn)金/銀行   取得收入時  借:主營業(yè)務(wù)成本  貸:勞務(wù)成本  是這樣子嗎?

鄒老師 解答

2017-08-17 14:53

取得收入結(jié)轉(zhuǎn)成本是   借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本  
收入是需要做收入分錄的

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你好,你們單位主營是什么的?這個就是你單位的成本,如果有服務(wù)行業(yè)的服務(wù)人員的工資屬于成本。
2021-08-19 08:49:58
不是,主營業(yè)務(wù)成本是指企業(yè)銷售商品、提供勞務(wù)等經(jīng)常性活動所發(fā)生的成本。企業(yè)一般在確認(rèn)銷售商品、提供勞務(wù)等主營業(yè)務(wù)收入時,或在月末,將已銷售商品、已提供勞務(wù)的成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本。企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置“主營業(yè)務(wù)成本”科目,按主營業(yè)務(wù)的種類進(jìn)行明細(xì)核算,用于核算企業(yè)因銷售商品、提供勞務(wù)或讓渡資產(chǎn)使用權(quán)等日?;顒佣l(fā)生的實(shí)際成本,借記該科目,貸記“庫存商品”、“勞務(wù)成本”等科目。期末,將主營業(yè)務(wù)成本的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,借記“本年利潤”,貸記該科目,結(jié)轉(zhuǎn)后,“主營業(yè)務(wù)成本”科目無余額。
2018-05-08 20:40:43
借;勞務(wù)成本 貸;應(yīng)付職工薪酬 計(jì)提應(yīng)當(dāng)這樣做分錄,取得收入把勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
2018-11-08 09:15:31
應(yīng)付職工薪酬與主營業(yè)務(wù)成本有一定關(guān)系但是沒有必然關(guān)系
2015-10-25 17:20:59
應(yīng)付職工薪酬與主營業(yè)務(wù)成本有一定關(guān)系但是沒有必然關(guān)系
2015-10-25 17:21:03
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