
你好,老師,請問一下,我公司19年收到一張開錯費用發(fā)票,現(xiàn)在2020年退回重新開具正確發(fā)票。那會計分錄是怎么做
答: 你好,直接原分錄紅沖然后再重新開藍字發(fā)票做分錄就行了
我公司現(xiàn)在先預付了10萬元,購買專利,次月辦理轉(zhuǎn)讓,價值500萬,之后提供了10萬的費用發(fā)票這500萬已經(jīng)預付了10萬,但是后期才給的發(fā)票500萬我們分期付款,然后分期給我們提供發(fā)票這個怎么做會計分錄呢,有點不清楚
答: 預付10萬時: 借:預付賬款 貸:銀行存款 次月辦理轉(zhuǎn)讓相關(guān)手續(xù)完: 借:無形資產(chǎn) 500 貸:預付賬款 10 貸:其他應付款 490 以后每期付款時再沖減其他應付款
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
最后一個季度把一張費用發(fā)票上的金額20000看成2000入賬了,次年會計分錄怎么做?
答: 借;以前年度損益調(diào)整 18000 貸;庫存現(xiàn)金等科目


cfh 追問
2017-08-21 10:22
吳月柳 解答
2017-08-21 10:50