
老師好,單位應(yīng)收賬款很多,由于疏忽,跨年結(jié)轉(zhuǎn)時,其中一家應(yīng)收賬款余額忘記結(jié)轉(zhuǎn)了,應(yīng)該怎么調(diào)賬?
答: 你好! 打算怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
如果賬本上應(yīng)收賬款沒有余額,還用結(jié)轉(zhuǎn)下年嘛
答: 只要有余額的才用結(jié)轉(zhuǎn)下年,沒有余額的不用結(jié)轉(zhuǎn)了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 我12月份結(jié)賬的時候應(yīng)收款余額都是平的 怎么我一到1月份就出現(xiàn)一個期初余額4664在貸方,是哪里錯了?
答: 你好,同學(xué)。 應(yīng)收賬款的賬面價值是根據(jù)明細(xì)科目來處理的, 不是看你的總賬余額。 應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款借方金額%2B預(yù)收賬款借方金額


李愛文老師 解答
2017-08-22 19:18