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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-08-23 08:47

這是調(diào)整了嗎?如果是按理就不能結(jié)轉(zhuǎn)呢,或者不能全部結(jié)轉(zhuǎn),這樣,我做的應(yīng)收,和開(kāi)發(fā)公司的應(yīng)付是對(duì)不起來(lái)的??!對(duì)賬就比較混亂,怎么做有能夠讓我按完工比例結(jié)轉(zhuǎn),又不會(huì)影響我對(duì)賬呢?謝謝

花紋云彩 追問(wèn)

2017-08-23 09:04

不是開(kāi)票收入和無(wú)票收入的問(wèn)題,是我都開(kāi)票了,但是沒(méi)到確認(rèn)時(shí)點(diǎn),我沒(méi)做賬,對(duì)方拿到票肯定全額入賬的啊,這樣雙方核對(duì)不起來(lái)了,我們建筑公司和開(kāi)發(fā)公司是一個(gè)集團(tuán)內(nèi)部的,有好的處理辦法嗎?

袁老師 解答

2017-08-23 08:44

補(bǔ)記:借:應(yīng)收賬款貸:以前年度損益調(diào)整

袁老師 解答

2017-08-23 09:00

是的,根據(jù)無(wú)票收入和開(kāi)票收入分開(kāi)記吧

袁老師 解答

2017-08-23 09:13

你開(kāi)票收入按票確認(rèn),不開(kāi)票收入調(diào)整和實(shí)際一致啊,對(duì)賬用開(kāi)票收入即可

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補(bǔ)記:借:應(yīng)收賬款貸:以前年度損益調(diào)整
2017-08-23 08:44:32
借:應(yīng)收賬款 100萬(wàn)元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅
2018-09-29 13:15:08
您好!你的分錄是對(duì)的。
2021-03-04 10:35:16
您好!要寫(xiě)的。
2016-09-18 13:51:34
可以的,可以這樣做
2018-11-07 14:36:07
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