6月份有增值稅留抵稅款10萬,7月份銷項稅20萬,進(jìn)項稅10萬,這個月交增值稅就是0萬我6月份沒抵扣完的10萬稅款應(yīng)該怎么寫分錄呀
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于2017-08-23 18:29 發(fā)布 ??865次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
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月末形成留抵稅額的情況,無需做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
如果是需要繳納增值稅的情況,做
借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(未交增值稅)
貸 應(yīng)交稅費——未交增值稅
2018-07-06 09:53:26

借轉(zhuǎn)出未交增值稅
銷項
貸進(jìn)項
都是三級科目
2019-11-07 13:28:59

你好,
如果進(jìn)項大于銷項留抵稅額在進(jìn)稅額中,按銷項稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進(jìn))
留抵稅額下期在銷項稅額中抵扣,不需要做分錄
2020-02-25 11:05:59

同學(xué)你好,本期末
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項1132.08
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項96.31
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅1132.08-96.31
2021-12-02 16:47:09

您好
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2019-04-24 15:56:24
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