
一般納稅人做的分錄借應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅額!貸應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅有這筆分錄的嗎?
答: 您好,有這筆分錄的。這就是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目的。
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)可以進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)一起做分錄嗎?借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,
答: 可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末時(shí)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 的金額假如是100,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額是200,月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)要做分錄:借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100,貸 應(yīng)交稅金-未交增值稅 100. 如果,月末時(shí)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 的金額假如是200,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額是100,需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?
答: 您好,需要的。分錄是,借 應(yīng)交稅金-未交增值稅 100,貸 . 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100

