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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-08-24 14:31

你好,按股份轉(zhuǎn)讓做賬務處理就是了

小東西 追問

2017-08-24 14:40

涉及到“應收賬款”抵了20萬,沒按揭完的1輛皮卡車抵了3萬,剩下的22萬就是法人給了22萬,像這樣的分錄怎么做啊

鄒老師 解答

2017-08-24 14:42

借;實收資本 差額計入利潤分配——未分配利潤   貸;銀行存款22  固定資產(chǎn)清理3    應收賬款  20

小東西 追問

2017-08-24 14:54

@鄒老師:鄒老師,分錄是不是應該這樣做: 
借:實收資本    30萬(退股股東) 
       利潤分配---未分配利潤     15萬 
貸:實收資本   22萬(法人收購股份私人出資額) 
       固定資產(chǎn)清理--皮卡車    3萬 
       應收賬款    20萬 
是這樣做分錄吧?

鄒老師 解答

2017-08-24 14:57

你好,如果是股東之間交易,可以這樣處理

小東西 追問

2017-08-24 15:34

@鄒老師:謝謝老師的耐心解答

鄒老師 解答

2017-08-24 15:35

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

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相關問題討論
你好,按股份轉(zhuǎn)讓做賬務處理就是了
2017-08-24 14:31:43
視同分紅,扣繳個稅吧
2017-08-28 11:50:12
沒到賬也沒發(fā)票,那還暫不能做賬。
2019-12-21 10:41:34
你好,是 的 辦理好股權(quán)變更的登記手續(xù)就是了
2017-06-22 09:43:36
你好,所有者權(quán)益總計可以為負數(shù)
2019-01-04 15:33:37
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