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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計(jì)師

2017-08-24 17:25

如果是從老板借款計(jì)入其他應(yīng)付款科目是正確的。

靜待歲月靜好 追問

2017-08-24 17:41

那老師我從六月才開始做帳,之前發(fā)生的費(fèi)用我想坐在六月里,六月帳還是正常做,之前的補(bǔ)紀(jì)在里面可以嗎

方亮老師 解答

2017-08-24 17:42

可以的。

靜待歲月靜好 追問

2017-08-24 17:43

那我五月有一項(xiàng)進(jìn)項(xiàng),但是五月就被我給認(rèn)證了該怎么寫科目

方亮老師 解答

2017-08-24 17:45

借:庫存商品等 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
如果是從老板借款計(jì)入其他應(yīng)付款科目是正確的。
2017-08-24 17:25:56
建議退回去重新打款,應(yīng)該用股東本人的, 可以的。
2020-07-06 20:28:21
您好,可以轉(zhuǎn)入實(shí)收資本,也可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入處理。
2019-04-13 13:14:58
工會賬戶里的余額,錄入期初
2023-01-15 20:11:58
同學(xué)你好 對的 需要還回去的
2021-05-25 07:56:45
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