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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-08-25 11:23

你好!你之前那個分錄,就是上次提問那個再發(fā)來看下

kj_opm8X6rUshMH 追問

2017-08-25 15:06

稅金也已經(jīng)補提。做的分錄是這樣的,借:主營業(yè)務(wù)收入 2925.56 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅2925.56 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 2925.56 貸:銀行存款2105.56 貸:營業(yè)外收入820

宋生老師 解答

2017-08-25 15:12

你好!我考慮了下,你這個應(yīng)該沒有問題啊。你之前的,就是你覺得錯誤了的那個分錄是怎么做的?

kj_opm8X6rUshMH 追問

2017-08-25 15:21

@宋老師:我以為是我做的主營業(yè)務(wù)借方是錯誤的,所以問問您??墒悄f借方和貸方紅字都可以,那分錄就沒問題了。但是軟件里面系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的時候數(shù)字就有問題。如果是主營業(yè)務(wù)貸方紅字的話,累計數(shù)就比實際的主營業(yè)務(wù)多2925.56元,如果分錄做的是借方主營業(yè)務(wù)的話,本年累計數(shù)就比實際數(shù)多5851.12元。實際的主營業(yè)務(wù)收入是510088.28元。報表上的數(shù)字也是正確的數(shù)字,

宋生老師 解答

2017-08-25 15:23

你好!這個是軟件的問題了。有的軟件會默認比如管理費用要在借方,在貸方他就統(tǒng)計不了。主營業(yè)務(wù)收入 也是一樣

kj_opm8X6rUshMH 追問

2017-08-25 15:32

@宋老師:好吧!謝謝老師

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相關(guān)問題討論
你好!你之前那個分錄,就是上次提問那個再發(fā)來看下
2017-08-25 11:23:27
您好,解答如下 一般期末結(jié)轉(zhuǎn)完損益,主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本余額應(yīng)該是0
2024-01-11 08:51:51
你好 因為收入發(fā)生計入貸方,結(jié)轉(zhuǎn)就計入借方,這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后余額才是0 因為成本 發(fā)生計入借方,結(jié)轉(zhuǎn)計入貸方,這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后余額才是0
2021-01-09 15:19:34
你好貸方是紅沖的嗎 手工做的嗎
2022-10-27 19:40:54
你好,把借方,貸方分別結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的貸方或借方
2017-10-11 15:34:08
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