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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-08-26 16:05

1、借:銀行存款    280580 
貸:其他應(yīng)付款    280580 
2、借:其他應(yīng)付款   264508 
貸:銀行存款    264508 
3、借:其他應(yīng)付款   16072 
貸:銀行存款   16072 
4、借:銀行存款   1252400 
借:應(yīng)收賬款    447600 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   1700000/1.17 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額   1700000/1.17*17%

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相關(guān)問(wèn)題討論
同學(xué)你好,建議按無(wú)形資產(chǎn)入賬
2022-02-20 06:23:27
你好 借銀行存款10000貸預(yù)收賬款10000 消費(fèi) 借預(yù)收賬款 銷售費(fèi)用 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 。消費(fèi)再做
2019-12-05 17:42:53
你好,已報(bào)銷支付的銷售費(fèi)用并已經(jīng)做賬,后員工又退還回來(lái) 借:銀行存款等科目,貸:銷售費(fèi)用?
2022-03-24 20:07:11
借:銀行存款 10000,銷售費(fèi)用 2000,:預(yù)收賬款 12000
2019-12-04 16:40:26
你好 沖減你們的銷售費(fèi)用-雜費(fèi)就可以了。
2020-04-03 17:05:13
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