亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-08-26 19:00

老師:關鍵是沒有開票給人家,要怎么做賬?

小芬 追問

2017-08-26 19:21

那要交稅是什么時候交的了?

小芬 追問

2017-08-26 19:25

好的,謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2017-08-26 18:59

您好,可以記為收入,借;預收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。

王雁鳴老師 解答

2017-08-26 19:10

您好,先暫估收入吧。

王雁鳴老師 解答

2017-08-26 19:22

您好,最好暫估收入以后先預交。

王雁鳴老師 解答

2017-08-26 19:37

您好,不客氣。

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,可以記為收入,借;預收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。
2017-08-26 18:59:08
你好,如果是定金,應該是其他應付款,如果是預收的是預收賬款。性質不一樣。
2018-06-27 15:52:51
你好,需要這樣做調整分錄 借;預收賬款,貸;以前年度損益調整,應交稅費——應交增值稅
2019-12-30 10:26:15
都可以的,你原來的做的什么科目就保持一致就是
2023-03-11 11:03:56
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項 開具發(fā)票了就要確認收入與增值稅
2021-09-05 19:46:18
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...