
每月把所有的憑證都錄入軟件后月初和出納對(duì)賬,需要核對(duì)的是哪些數(shù)據(jù)呢?應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)據(jù)如何核對(duì)?
答: 您好,一般與出納對(duì)賬,核對(duì)的是現(xiàn)金和銀行存款余額。應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)據(jù),一般情況下,要與對(duì)方單位進(jìn)行核對(duì)。
用友t6軟件錄完憑證后怎樣和出納對(duì)賬
答: 很簡(jiǎn)單啊,出納只有現(xiàn)金和銀行存款兩個(gè)賬戶,你把信息錄完了,點(diǎn)擊漲,然后在明細(xì)帳里把現(xiàn)庫存現(xiàn)金和銀行存款兩個(gè)賬戶的明細(xì)賬打印出來,然后再跟出納對(duì)就是了,只要總數(shù)對(duì)的上你們,你們就可以了,如果總數(shù)都對(duì)不上,你們就要一筆一筆的對(duì)了,看到底是哪里出了錯(cuò)?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好,我們用記賬軟件記賬,一般是由出納整理憑證交給我,然后我是在月底統(tǒng)一記賬么,還是任何一天??
答: 你好,這個(gè)沒有規(guī)定,有時(shí)間就記賬,最好當(dāng)月做完


王雁鳴老師 解答
2017-08-26 22:23
王雁鳴老師 解答
2017-08-27 00:53