老師,,員工報銷差旅住宿 發(fā)票按什么類目交印花稅 問
那個不需要交印花稅的哈 答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進費用里 問
企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進費用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問
差額計入未分配利潤 答
老師,我們6月份出售廠房預(yù)交了1645238.1元的增值 問
附表四本期發(fā)生額和實際抵扣金額還有主表28行 只填寫增值稅增值稅抵扣的附加稅跟著抵扣 答
老師,請問下 公司購買手機 是用于公司業(yè)務(wù)的 專 問
手機專票可以抵扣 答

真帳實操的建筑地產(chǎn)里面建筑會計的資產(chǎn)負(fù)債表,預(yù)付賬款借方是100000元,應(yīng)付賬款借方是152000元,但是答案卻是41650元,答案是怎么得來的
答: 報表的數(shù)據(jù)進行重分類來的。就是應(yīng)付賬款明細(xì)中貸方余額的明細(xì)、預(yù)付賬款科目中的貸方余額的明細(xì)全部屬于應(yīng)付賬款的組成部分。 應(yīng)付賬款科目中借方余額明細(xì)、與預(yù)付賬款科目中借方余額明細(xì),合計屬于預(yù)付賬款的報表數(shù)
真賬實操里面的建筑房產(chǎn)里面的資產(chǎn)負(fù)債表里面的預(yù)付賬款41650和應(yīng)付賬款的1166577這兩個數(shù)是怎么算出來的
答: 你好,預(yù)付賬款與應(yīng)付賬款直接根據(jù)子科目的余額來填列的,預(yù)付賬款=預(yù)付賬款子科目借方余額+應(yīng)付賬款子科目借方余額,應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款子科目貸方余額+預(yù)付賬款子科目的貸方余額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在實操里面填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時候,預(yù)付賬款哪里遇到了點問題。
答: 進行科目重分類就行了到


番茄????炒蛋 ???? 追問
2017-08-27 19:09
李愛文老師 解答
2017-08-27 19:10
李愛文老師 解答
2017-08-27 19:10
番茄????炒蛋 ???? 追問
2017-08-27 19:13
李愛文老師 解答
2017-08-27 19:13
番茄????炒蛋 ???? 追問
2017-08-27 19:16
李愛文老師 解答
2017-08-27 19:17