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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-08-28 09:44

做暫估固定資產(chǎn)處理,要不就是盡快取得發(fā)票入賬

J 追問

2017-08-28 09:50

是這樣的,設(shè)備購進(jìn)經(jīng)過改裝之后已經(jīng)售出,貨款也已經(jīng)收到了,但是該設(shè)備發(fā)票估計幾個月之后才會收到,這樣該怎么做賬

李愛文老師 解答

2017-08-28 09:55

這個屬于購買庫存商品,暫估庫存商品,再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本中

J 追問

2017-08-28 10:25

@李愛文老師:那我的分錄做成:借:庫存商品-暫估           貸:銀行存款 是這樣嗎

李愛文老師 解答

2017-08-28 10:26

是這樣進(jìn)行暫估,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 
借:主營業(yè)務(wù)成本 
貸:庫存商品

J 追問

2017-08-28 10:37

@李愛文老師:知道了,謝謝老師

李愛文老師 解答

2017-08-28 10:38

共同學(xué)習(xí),共同進(jìn)步,有不懂的EXCEL函數(shù)范例實戰(zhàn)精粹(速查版)函數(shù)問題、財務(wù)問題、稅務(wù)問題、管理問題等都可以到會計學(xué)堂咨詢,我在這兒等你問

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你好,嗯嗯,是的呢,是的
2020-04-16 16:01:35
就是收到發(fā)票的當(dāng)月付款可以不進(jìn)應(yīng)付賬款?
2016-12-02 14:49:12
預(yù)付賬款后期收到發(fā)票怎么做賬,? 白條沖減?怎么做
2016-05-05 11:24:07
做暫估固定資產(chǎn)處理,要不就是盡快取得發(fā)票入賬
2017-08-28 09:44:00
你好,應(yīng)該直接拿原始票據(jù)掛應(yīng)付賬款,付款是對方開收據(jù)支付,記賬借方應(yīng)付款,貸方銀行存款
2019-10-22 20:32:17
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