
單位以前的帳,有些應(yīng)收應(yīng)付,他是對公收付款是一家單位,開發(fā)票又是另外一家單位,像這種情況的話,要怎么調(diào)整?
答: 你好,發(fā)票與資金流不一致,是無法調(diào)整的
購貨,已經(jīng)付款,對方卻不開發(fā)票,明確也不會開發(fā)票,這個賬怎么做,賬不平怎么調(diào)整?
答: 你做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,沒有發(fā)票這個結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 匯算清繳這個納稅調(diào)增
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
貨已經(jīng)到了,對方?jīng)]有開發(fā)票過來收款,帳上一直還是暫估的,之前年度的現(xiàn)在需調(diào)整要怎么調(diào)整?
答: 發(fā)票來了紅沖差異計入主營業(yè)務(wù)成本


愛群 追問
2017-08-28 10:31
鄒老師 解答
2017-08-28 10:33