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送心意

袁老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2017-08-28 15:20

繳納稅款/內(nèi)銷收入

 追問

2017-08-28 15:22

老師,不是還有免抵額的嗎?

袁老師 解答

2017-08-28 15:22

這個不算的

 追問

2017-08-28 15:24

全年算是:(全年的免抵額 已交增值稅)/(內(nèi)銷 外銷),但是如果當(dāng)月有外銷沒產(chǎn)生免抵額怎么算尼?

袁老師 解答

2017-08-28 15:30

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相關(guān)問題討論
繳納稅款/內(nèi)銷收入
2017-08-28 15:20:25
你好,你是問增值稅稅負(fù)率嗎
2018-10-30 10:23:47
按實(shí)際交的稅/營業(yè)收入*100%
2018-11-30 12:20:04
您好 1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100% 2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷項(xiàng)稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額)+免抵退銷售額]}×100% 3、生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負(fù)率=(內(nèi)銷銷項(xiàng)+免抵退銷售額*征收率-進(jìn)項(xiàng)稅額)÷(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)×100%
2019-10-08 17:46:31
增值稅稅負(fù)=(繳納增值稅+免抵稅額)/營業(yè)收入
2015-12-22 09:49:34
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