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水杯子
于2017-08-28 16:23 發(fā)布 ??3369次瀏覽
李老師
職稱: 注冊稅務師,中級會計師
2017-08-28 16:24
比如9月申報8月稅款時候 你要在9月申報之前勾選認證 所屬期8月及之前的票 就可以抵扣
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增值稅發(fā)票當月認證但未申報抵扣,以后可否申報抵扣?
答: 你好,當月認證,必須抵扣的
增值稅附加申報,增值稅附加申報,銷項收入得出來的增值稅,去計算增值稅附加,有進項抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報嗎
答: 是的 附加稅是根據(jù)應交增值稅來計提繳納的 你有進項稅 可以抵扣銷項稅的 抵減之后的金額才是應交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好 我想問一下 這個月交增值稅 是先申報增值稅還是先在增值稅發(fā)票平臺申請發(fā)票抵扣
答: 你好,這個是先知認證抵扣,然后再申報增值稅
增值稅開票系統(tǒng)的去年的年費280元,去年申報增值稅時未申報抵扣,今年申報增值稅的時候可以填上嗎
討論
增值稅專用發(fā)票可否在次月申報抵扣
我在申報期未報增值稅前掃描和勾選認證了以前月份的增值稅專票,請問掃描認證的發(fā)票是次月申報時抵扣認證當月的增值稅,勾選認證是當月申報時,抵扣申報的稅款所屬期嗎?
老師,抵扣完了,增值稅申報表未同步進項稅額,增值稅發(fā)票綜合服務平臺顯示未申報,不知道在哪里申報
老師增值稅抵扣申報,本期能不能夠撤銷上一期已經(jīng)報過的增值稅收抵扣統(tǒng)計發(fā)票
李老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,中級會計師
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