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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-08-28 17:31

你好!每個月要計提的 
借管理費用-物業(yè)費 貸應付賬款就可以了。

why 追問

2017-08-28 17:32

那季度末付款的時候拿到發(fā)票時,怎么做會計分錄呢。季度的最后一個月還需要計提嗎?

why 追問

2017-08-28 17:34

我們是服務業(yè),也可以借:銷售費用-物業(yè)費吧?

宋生老師 解答

2017-08-28 17:34

你好!可以的。計入什么費用企業(yè)自己決定。 
拿到發(fā)票的時候直接貼進憑證去就可以了。

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相關問題討論
你好!每個月要計提的 借管理費用-物業(yè)費 貸應付賬款就可以了。
2017-08-28 17:31:34
您好,分錄: 借:預付賬款-XXX 貸:現(xiàn)金或者銀行存款
2016-11-02 17:52:24
1 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。 2 借應交稅費,未交增值稅 貸,銀行存款 3借稅金及附加貸應交稅費 4、借應交稅費貸,銀行存款 5借,所得稅費用,貸,應交稅費企業(yè)所得稅, 6借,應交稅費企業(yè)所得稅,貸,銀行存款。
2024-06-22 16:24:20
1、結轉進項稅額:   借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)   2、結轉銷項稅額:   借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)   貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)   3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):   借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費—未交增值稅   4、實際交納時   借:應交稅費—未交增值稅   貸:銀行存款
2020-03-18 10:40:54
你好,支付押金 借 其他應收款 貸 銀行存款
2019-06-25 15:12:26
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