
當(dāng)月繳納稅金時(shí):借;應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)外收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)繳納時(shí);借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸;銀行存款;這樣做對(duì)嗎?
答: 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
老師好,小規(guī)模納稅人代開(kāi)專(zhuān)票會(huì)計(jì)分錄你看下對(duì)不對(duì), 1、繳納代開(kāi)專(zhuān)票增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:銀行存款 2 、銷(xiāo)售收入 借:應(yīng)收賬款—XXX 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
答: 你好 你這兩個(gè)分錄都是對(duì)的啊
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師問(wèn)一下小規(guī)模增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入借應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入―減免增值稅嗎?還是借應(yīng)交稅金―未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入―減免稅款
答: 你好!小規(guī)模按第一個(gè)就可以了。

