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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-08-29 10:59

你好!你以后打算開發(fā)票嗎?

@ 追問

2017-08-29 11:13

我們收到供應(yīng)商的發(fā)票,和我們開給客戶的發(fā)票都是到9月份了,現(xiàn)在疑惑的是,不知道怎么做分錄

宋生老師 解答

2017-08-29 11:15

你好!你沒有收到發(fā)票的時候做暫估。借庫存商品-暫估 貸預(yù)付賬款 應(yīng)付賬款-暫估 
等到收到發(fā)票后紅字沖減暫估的,然后做正確的。 
另外建議你開發(fā)票才做賣出的分錄。

@ 追問

2017-08-29 11:23

@宋老師:老師,關(guān)鍵的一點(diǎn)是,我們已經(jīng)收到客戶的貨款了,而且已經(jīng)發(fā)貨了,我做的分錄是借:銀行存款    貸:預(yù)收賬款        發(fā)貨的時候是   借:發(fā)出商品       貸:庫存商品    不知道用不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的一筆,因?yàn)?,我現(xiàn)在還沒開發(fā)票?

宋生老師 解答

2017-08-29 11:25

你好!不用結(jié)轉(zhuǎn)了。等開發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)吧。不過需要說明的是,如果嚴(yán)格按稅法,你應(yīng)該本月確認(rèn)收入并交稅

@ 追問

2017-08-29 11:31

@宋老師:我是這樣做的分錄,您看下,支付供應(yīng)商時,借:預(yù)付賬款      貸:銀行存款      暫估入庫   借:庫存商品—暫估   貸:應(yīng)付賬款  (這是不含稅的,用這個應(yīng)付賬款調(diào)賬方便)     下個月沖暫估    借:庫存商品——暫估    貸:應(yīng)付賬款——暫估                                    然后,收到貨款時  借:銀行存款     貸:預(yù)收賬款        發(fā)貨時 :借:發(fā)出商品   貸:庫存商品  (不含稅)您看這樣行嗎 
       下個月開發(fā)票時,結(jié)轉(zhuǎn)借:主營業(yè)務(wù)成本    貸:發(fā)出商品

宋生老師 解答

2017-08-29 11:32

你好!可以的。你開發(fā)票的時候要做收入

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相關(guān)問題討論
你好!你以后打算開發(fā)票嗎?
2017-08-29 10:59:25
實(shí)際收到貨物當(dāng)月就可以暫估入賬的
2022-02-24 11:24:11
你好 沒收到采購的發(fā)票暫估入庫,后面 正常做銷售和轉(zhuǎn)成本的分錄 , 用銷售發(fā)票和出庫單子做附件。
2020-02-12 12:18:34
您好 借:庫存商品 不含可抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2020-01-04 17:33:54
你好 銷售退貨 借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸;銀行存款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本 退回給供應(yīng)商 借;銀行存款等科目,貸;庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2020-04-09 17:18:17
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