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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-29 13:39

1.分配工資 
借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 
借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 
4.上交杜保 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 
貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 
5.上交個(gè)人所得稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
貸:銀行存款

小哲 追問(wèn)

2017-08-29 14:04

請(qǐng)問(wèn),向法人借款或者個(gè)人借款,必須有借款合同嗎?還款要有收據(jù)嗎?直接附回單可以嗎?

宋生老師 解答

2017-08-29 14:04

你好!正常是需要合同和收據(jù)的。原始憑證可以用回單

小哲 追問(wèn)

2017-08-29 14:12

增值稅專(zhuān)用發(fā)票多久過(guò)后過(guò)期不能抵扣?還是160天?

宋生老師 解答

2017-08-29 14:14

你好!現(xiàn)在開(kāi)出去的是360天

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你好 借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資 借;應(yīng)付職工薪酬-工資, 貸;銀行存款等科目
2019-10-12 09:40:57
工資可以進(jìn)入制造費(fèi)用計(jì)提嗎 我們是水廠(chǎng)
2019-07-08 16:18:42
你好: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)
2018-08-14 07:46:49
一、先從工資中扣 1、借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款——代扣社保 貸:其他應(yīng)收款——代扣個(gè)稅 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金) 2、再將應(yīng)付職工薪酬分配到各費(fèi)用中(管理費(fèi)用——工資、銷(xiāo)售費(fèi)用——工資及基他科目) 3、交社保 借:管理費(fèi)用——社保 借:其他應(yīng)收款——代扣社保 貸:銀行存款 二、后從工資中扣 1、交社保 借:管理費(fèi)用——社保 借:其他應(yīng)收款——代扣社保 貸:銀行存款 2、借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款——代扣社保 貸:其他應(yīng)收款——代扣個(gè)稅 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金) 3、再將應(yīng)付職工薪酬分配到各費(fèi)用中(管理費(fèi)用——工資、銷(xiāo)售費(fèi)用——工資及基他科目)
2017-06-20 14:58:20
您好,把上個(gè)月多計(jì)提的紅沖,然后按照實(shí)際正確的金額發(fā)放
2020-08-13 11:10:58
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