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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-01-05 13:48

計提的會計分錄怎么做?月末用結轉工資嗎?

鄒老師 解答

2017-01-05 13:32

你好,需要的 
制作工資表,主管簽名,領導審批,出納發(fā)放 
借;應付職工薪酬  貸;庫存現金等科目

鄒老師 解答

2017-01-05 13:49

借;管理費用等科目  貸;應付職工薪酬 
結轉到本年利潤就是了

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相關問題討論
你好 借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬-工資 借;應付職工薪酬-工資, 貸;銀行存款等科目
2019-10-12 09:40:57
工資可以進入制造費用計提嗎 我們是水廠
2019-07-08 16:18:42
你好: 借:應付職工薪酬 貸:應交稅費-應交個人所得稅 銀行存款(或庫存現金)
2018-08-14 07:46:49
一、先從工資中扣 1、借:應付職工薪酬 貸:其他應收款——代扣社保 貸:其他應收款——代扣個稅 貸:銀行存款(或庫存現金) 2、再將應付職工薪酬分配到各費用中(管理費用——工資、銷售費用——工資及基他科目) 3、交社保 借:管理費用——社保 借:其他應收款——代扣社保 貸:銀行存款 二、后從工資中扣 1、交社保 借:管理費用——社保 借:其他應收款——代扣社保 貸:銀行存款 2、借:應付職工薪酬 貸:其他應收款——代扣社保 貸:其他應收款——代扣個稅 貸:銀行存款(或庫存現金) 3、再將應付職工薪酬分配到各費用中(管理費用——工資、銷售費用——工資及基他科目)
2017-06-20 14:58:20
您好,把上個月多計提的紅沖,然后按照實際正確的金額發(fā)放
2020-08-13 11:10:58
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