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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-01-05 13:48

計提的會計分錄怎么做?月末用結(jié)轉(zhuǎn)工資嗎?

鄒老師 解答

2017-01-05 13:32

你好,需要的 
制作工資表,主管簽名,領(lǐng)導(dǎo)審批,出納發(fā)放 
借;應(yīng)付職工薪酬  貸;庫存現(xiàn)金等科目

鄒老師 解答

2017-01-05 13:49

借;管理費用等科目  貸;應(yīng)付職工薪酬 
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就是了

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你好 借;管理費用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資 借;應(yīng)付職工薪酬-工資, 貸;銀行存款等科目
2019-10-12 09:40:57
你好 計提,借;管理費用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬—工資 發(fā)放,借;應(yīng)付職工薪酬—工資, 貸;銀行存款等科目
2020-07-12 09:49:10
計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
2018-12-26 13:45:19
您好,把上個月多計提的紅沖,然后按照實際正確的金額發(fā)放
2020-08-13 11:10:58
你好,愛心基金給來干嘛的?
2020-03-25 21:12:00
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